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公司召开财务资金内控风险专项整治行动会议

发布日期:2021-04-12 信息来源:财务资金部 作者:陈菁 字号:[ ] 分享

4月8日,公司召开财务资金内控风险专项整治行动会议,各部门相关人员共31人参加。会上,公司总会计师陈建来深入解读上海电建《关于开展财务资金内控风险专项整治行动的通知》(上海电建财资【2021】13号) 文件精神,对此次整治活动进行了部署和安排,并成立了专项整治工作小组。

陈建来强调此次专项整治行动主要包括两大环节:一是开展上年财务内部控制和财经纪律执行情况专项检查“回头看”工作。对上年度专项检查中发现问题的整改落实情况进行复查,检验前期专项检查成果,确保整改落实到位、“举一反三”,严禁避重就轻、流于形式。 二是开展本年财务资金风险专项整治行动全面自查工作。 对各单位财务资金内控管理体制机制建设,财务资金管理制度建设及执行,资金管理,银行账户和印鉴、公章管理、融资、担保和票据管理、 备用金管理及财务人员管理等方面进行全面、彻底的清查梳理,对缺陷问题形成问题清单和整改方案清单。

会后,财务资金部表示将积极推动此次专项整治行动,进一步健全财务资金管理制度、严格内部控制执行,坚决查处、纠正违法违规行为,补齐制度短板,堵塞管理漏洞,夯实财务资金管理基础,提高财务资金管理水平和使用效益,建立完善的财务资金管理和风险防控长效机制。






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